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文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-15 19:51

能将退税表截图上来看看吗

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能将退税表截图上来看看吗
2019-04-15 19:51:18
您好,一般情况下,多交了增值税,是在应交税费-未交增值税,或者应交税费-应交增值税科目上有借方余额的,如果退回来的话,借:银行存款,贷:应交税费-未交增值税,或者应交税费-应交增值税。这样就行了。
2018-12-12 23:20:44
去年出口的单据在今年4月申报期后就不再能申报退税。不能退税的需要在4月申报期申报免税。没有申报免税的视同内销,计算销项税金
2019-05-09 21:00:56
你好,就在应交税金-应交增值税借方趴着就行。觉得报表不好看转营业外支出。
2019-01-25 11:34:14
同学你好 1、出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可; 2、如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2022-02-28 12:37:24
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