送心意

瑜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2019-04-15 15:33

适用的话是可以结转增值税的哦

qzuser 追问

2019-04-15 15:37

第二个问题未回答,加计扣除的这部分用什么科目表示

瑜老师 解答

2019-04-15 15:43

加计扣除科目表示是不变的 还是原科目

qzuser 追问

2019-04-15 15:48

我问题里的销项税100,进项税50,加计抵减扣除5  期末应交增值税是100-50-5=45  对不对?就是这其中的5元怎么做结转分录,

瑜老师 解答

2019-04-15 16:20

可以做到进项税额里面

qzuser 追问

2019-04-15 16:37

肯定是要分开的呀,后期查账也不知道少在哪里,分开不是更清楚吗,就是不知道这个5元计入什么科目核算

瑜老师 解答

2019-04-16 11:51

一定要分开的话可以减少你们的成本或者费用,即确认相应的成本费用

qzuser 追问

2019-04-16 13:36

3大期间费用和主营业务成本,其他业务成本感觉都不合适啊,是不是要入其他其他收益?

瑜老师 解答

2019-04-16 15:36

不能入其他收益,做对应的成本或费用

qzuser 追问

2019-04-16 15:42

具体入哪个科目,我不是很明白

瑜老师 解答

2019-04-16 15:44

可以入管理费用的

qzuser 追问

2019-04-16 15:49

借 管理费用  贷  应交税费-增值税加计抵减  分录是这样吗?

瑜老师 解答

2019-04-16 15:51

是的 可以的
借 管理费用 贷 应交税费-增值税加计抵减

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相关问题讨论
适用的话是可以结转增值税的哦
2019-04-15 15:33:49
您好 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告 七、自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。   (一)本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。   2019年3月31日前设立的纳税人,自2018年4月至2019年3月期间的销售额(经营期不满12个月的,按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的,自2019年4月1日起适用加计抵减政策。   2019年4月1日后设立的纳税人,自设立之日起3个月的销售额符合上述规定条件的,自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策。   纳税人确定适用加计抵减政策后,当年内不再调整,以后年度是否适用,根据上年度销售额计算确定。   纳税人可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。   (二)纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。计算公式如下:   当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10%   当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额   (三)纳税人应按照现行规定计算一般计税方法下的应纳税额(以下称抵减前的应纳税额)后,区分以下情形加计抵减:   1.抵减前的应纳税额等于零的,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减;   2.抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减;   3.抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的,以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减。   (四)纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策,其对应的进项税额不得计提加计抵减额。   纳税人兼营出口货物劳务、发生跨境应税行为且无法划分不得计提加计抵减额的进项税额,按照以下公式计算:   不得计提加计抵减额的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×当期出口货物劳务和发生跨境应税行为的销售额÷当期全部销售额   (五)纳税人应单独核算加计抵减额的计提、抵减、调减、结余等变动情况。骗取适用加计抵减政策或虚增加计抵减额的,按照《中华人民共和国税收征收管理法》等有关规定处理。   (六)加计抵减政策执行到期后,纳税人不再计提加计抵减额,结余的加计抵减额停止抵减。
2019-04-29 09:02:25
你不属于,你这是建筑服务。
2019-12-10 10:06:23
适用的,需要符合销售额的条件
2019-06-06 14:35:21
你好,同学。 处理是对的,没问题
2020-05-10 17:54:17
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