公司注销,实收资本可以有数吗 问
那个要退还给股东的 答
老师好!我们公司借资质给别的公司做业务,会产生费 问
同学,你好 私转公,你们不做收入 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,为项目去外地开评审会发生的会务费开专票,这 问
可以进项抵扣,建议计入费用 答
我们做餐饮交那个电费,转到物业个人账户可以吗?因 问
你好,如果是物业公司开票就需要转到物业公司。 答
请教老师,跟保洁签订了非全日制劳动合同,按小时计 问
你好,按劳务申报。 这个比如借管理费用-清洁费,贷应付账款。 答

请问老师用友T3里总帐系统里录入了期初余额,在其他模块里要不要再录入期初余额
答: 要
老师,用友里资产管理和总账期初数不平,但我反复查了几次,没有发现错误。怎么办?结不了帐。
答: 期初数是系统自动结转的,肯定是平的,应该是期末数吧。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我初建账在录入期初余额,请看图,请问:年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额的关系是什么?我输入累计借方、累计贷方,最终他们的差值是出现在年初余额那里的??
答: 录入期初余额的时候,你可以简便点,直接录入期初余额即可,如果说你要按照上图所列,你得查询你建账前的累计数据,我觉得意义不大,一般录入期初余额都是新开账期,是没有累计数据的。这个公式是这样的:对于资产类科目是:年初+累计借方-累计贷方=期初余额。其他的科目按照会计等式类推!

