老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,你好,1月份办了一承兑3000,当时科目借:应付票据3000,贷:应付账款3000,科目做反了。可以反结账,改吗?
答: 您好,反结账是可以的,但是你们财务报表是一按季度申报,还是按月申报的
签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款。 老师这样的题目科目怎么分?借:应付票据50 000 贷:应付账款50 000我理解的是这样?对不
答: 分录做反了,应该是借应付账款贷应付票据
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
直接反结账去修改以前月份的 应收 预付 应付 预收 类的科目 有影响吗
答: 您好 只修改资产负债类科目么?影响资产负债表填写金额








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紫伊藤 追问
2019-04-13 11:18
文老师 解答
2019-04-13 11:28