送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-04-12 22:37

您好,销售货物未开发票,根据收款和发货来确认收入,做会计分录时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。

时代,沧桑了几许轮回 追问

2019-04-12 22:41

老师,那对方没有发票如何做账呢

王雁鸣老师 解答

2019-04-12 22:42

您好,对方没有收到发票,可能对方就不入账了。

时代,沧桑了几许轮回 追问

2019-04-12 22:46

老师,不入账,那要怎么做到账实相符呢

王雁鸣老师 解答

2019-04-12 22:48

您好,不入账,不好做到账实相符的,对方可能是两套账处理的。

时代,沧桑了几许轮回 追问

2019-04-12 22:50

做两套账,外账就相当于做假账吗,假账真做吗?老师,是这意思吗

王雁鸣老师 解答

2019-04-12 22:53

您好,是的,是这个意思的。但是不建议这样做账的。

时代,沧桑了几许轮回 追问

2019-04-12 22:54

好的,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2019-04-12 22:55

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
您好,销售货物未开发票,根据收款和发货来确认收入,做会计分录时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2019-04-12 22:37:20
如果只是发出货物,未开票,先做发出商品,借:发出商品 贷:库存商品,开票后再确认收入
2018-08-29 14:25:49
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2016-10-13 12:20:21
你好 纳税义务发生在12月份 12月份确认收入 会计分录和开票确认收入的分录一样 1月份开票后把发票附在12月凭证后面
2020-07-01 11:44:08
您好,1、借;在途物资,应交税费(一般纳税人,否则无此分录),贷:银行存款,应付账款。2、借;银行存款,应收账款,贷;主营业务收入,应交税费。3、分录同上。月底不结转成本。
2017-11-24 13:49:34
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