老师:您好!我司2013年预收了客户95000元的账款,会计做的分录是借银行存款,贷其他应收款,2015年7月给客户开了发票,会计分录该怎么做呢?2013年会计分录把预收账款做成了其他应收款,现在该怎么调整叱呢?
风轻云淡
于2015-08-10 10:49 发布 934次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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会计上会有预收账款这个科目,没有预收货款的这个科目
有的企业没有用预收账款科目,就会计入应收账款贷方核算
2016-03-16 16:03:21

你好,如果今后确定不开发票可以确认收入
2017-07-07 16:18:00

1. 开票 借 其他应收款 贷 营业收入 应交税费-应交增值税(销项税);直接把原来的其他应收款冲销点即可。
2015-08-10 11:00:01

你好,学员,这个钱肯定是日常花费花出去了
2022-03-25 10:05:21

你好,之前是没有余额吗。
2022-03-08 10:58:25
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