送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-12 15:39

你好!你可以开商务服务费发票

LL 追问

2019-04-12 15:50

咨询服务--活动服务费,可以这样开吗

宋生老师 解答

2019-04-12 15:53

你好!可以的。可以这样开

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相关问题讨论
你好!你可以开商务服务费发票
2019-04-12 15:39:02
同学,你好,是可以开的。
2022-03-22 17:14:22
个体户营业执照可以开经纪服务费,代理服务费专用发票。
2021-12-04 20:20:01
你好,能开人力资源服务*劳务费)发票
2020-12-23 10:58:50
您好 如果是为了主营业务收入发生的 可以
2019-06-18 10:36:36
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

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    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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