请问我本月报表应交税费期末余额为-A,但是本月主表显示的留底数与报表不一致,差280
盛夏光年
于2019-04-12 08:36 发布 660次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-12 08:37
你有金税盘抵扣的是嘛?不交税金税盘不能抵扣的
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你有金税盘抵扣的是嘛?不交税金税盘不能抵扣的
2019-04-12 08:37:17

减免表填写了吗?你填写上不自动取数填写主表应纳税减征额
2019-04-07 17:16:16

你好 你反向月份来查 。 你比如 你11月报10月增值税是不一致的。 你 在去查 9月是不是一致的 。如果9月一致 那么就说明你10月的账务处理 和申报有差异。 如果9月不对。 那么就挨着去查8月 、7月、6月 倒着去查
2020-11-17 14:30:00

您好,上期留抵应该是当月的余额表的进项税额期初数,但是这个余额表中进项税的期初余额是0
2020-03-10 15:19:46

查找原因。如果是当期不一致,分别查找销项和进项。一般销项问题不大,注意是否因为计入了未认证的增值税专业发票。如果原因不在当期,按照上述方便往前面找。
2019-04-18 11:08:44
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