请问,我们公司先付了货款,但发票推迟了一个月才开,之前做的预付账款50000,这个月发票开了回来,我按发票做了借:原材料,贷:应付账款,再做一张借:应付账款,贷:预付账款。这样做行吗?

炙热的耳机
于2015-12-31 15:02 发布 1075次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
你好,是的,暂估入库,冲销暂估,然后根据发票入账的过程是这样处理的
2019-01-04 18:51:57
同学你好
这个可以的
2022-11-24 12:30:51
记账的分录正确的
2015-12-31 15:05:02
您好,因为需要做暂估,发票未到的暂估入库材料,贷方就应当通过应付账款—暂估核算。
2020-06-06 01:23:59
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