- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-11 13:52
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2019-04-12 17:10:30

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2019-04-11 13:52:13

你好,借:预付账款 贷:银行存款
2020-05-21 11:04:00

你好 那你要之前做费用的分录冲掉 挂其他应收款 然后现在收回冲其他应收款就行
2019-08-06 13:54:52

你好,借: 预付账款 贷:银行存款
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:预付账款
后面按月分摊
2020-06-17 10:40:15
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嫣嫣 追问
2019-04-11 13:53
郭老师 解答
2019-04-11 14:01