老师防伪税控费用如何做会计分录 一共是1400元,其中820元是全额抵扣的,580是验票后抵扣 但是580元忘记验票了过期了 防伪税控发票如何做会计分录?一共是1400元,其中820元全额抵扣,580元要认证以后才抵扣,要说明的是这个580元忘记认证了,发票是3月份就开了,但是现在是12月份已经过期了,还有3月份入账时先是这样记了一下,借:其他应收款1400 贷:现金1400,现在我应该如何把这个账做呢?
v人鱼朵朵v
于2015-12-31 11:00 发布 982次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

借:管理费用1400 贷:其他应收款 抵扣减免时借:应交税费-减免税 820 贷:营业外收入820
2015-12-31 11:05:12

你好 借 应交税费-应交增值税(抵减税额)借管理费用 负数
2020-02-24 15:13:15

你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-04-10 17:11:58

服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2019-06-12 10:06:27

借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额时,
借:应交税费——应交增值税(抵减税款)
贷:管理费用
2018-01-11 15:54:13
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