前期已经做了不开票收入,申报了相关税费。但后期客户又需要发票,这个税费怎么处理?

江南小小灰
于2019-04-11 11:09 发布 1251次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
前期做的需要冲红,在开具发票
2019-04-11 11:10:14
您开发票的当月,应该还需要冲减一笔未开票收入,要不然您不是重复确认收入了吗
2019-03-28 12:58:27
你好!可以开,然后在申报的时候,把这个开票的金额填在开票的对应栏次,在再未开票收入的填负数就不交税了
2019-09-24 22:24:38
您好
是在后期的不开票收入里面减
2020-10-20 10:54:45
你好; 后期开票红冲之前的无票收入分录。 在按开票报税一遍的
2022-12-30 09:44:41
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