老师请问费用发票提前收到了,钱未付,如何做帐?
最美的阳光
于2019-04-11 10:57 发布 2357次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-04-11 10:59
你好!
比如:
借:管理费用-差旅费
贷:其他应付款
相关问题讨论

你好!
比如:
借:管理费用-差旅费
贷:其他应付款
2019-04-11 10:59:54

您好
收到货
借:原材料 不含可以抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估应付账款
支付货款
借:应付账款
贷:银行存款
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额
贷;应付账款
2019-09-01 20:12:27

你好,借管理费用贷预付,这个是摊销的金额还是一次性记的,收到的发票是专票还是普票
2018-11-16 14:24:11

红冲,跨年的用以前年度损益调整科目做,内账可以按照原先科目做
2019-04-19 11:17:46

借;预付账款 贷;银行存款
2017-07-04 16:36:19
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最美的阳光 追问
2019-04-11 11:04
蒋飞老师 解答
2019-04-11 11:17