送心意

孟洁

职称会计师

2015-12-31 10:22

老师哪请问我现在开发票确认收入的分录是不是:借 预收账款-*** 贷:主营业务收入    应交税金-应交增值税

孟洁 解答

2015-12-31 10:19

对,只要有一个核算往来的科目就可以了

孟洁 解答

2015-12-31 10:28

对的。。。。。。。。。。。。。。。。

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相关问题讨论
您好 您理解正确的
2019-05-23 15:13:07
应收预收不是同一单位不能相互抵减,应收账款实际已收到可以根据银行明细补记借;银行存款,贷:应收账款,预付账款再了解一下是什么情况,可以内部出一个说明,领导签批后计入以前损益调整,借:预收账款,贷:以前年度损益调整
2018-10-19 16:31:59
2个科目都可以的哈,一般是计预收账款
2022-02-28 14:50:29
您好!是的。就是这样。
2017-10-11 10:29:20
对,只要有一个核算往来的科目就可以了
2015-12-31 10:19:07
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