送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-11 09:54

借:以前年度损益调整 贷:应收账款

忆心飞 追问

2019-04-11 09:56

不是用红字冲销多记金额吗,红字填写一张与原来一样的凭证然后蓝字填写一张正确的,这个方法适合跨年的错账吗

文文老师 解答

2019-04-11 11:04

不跨年可按你的做,跨年就调整以前年度损益

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相关问题讨论
借:以前年度损益调整 贷:应收账款
2019-04-11 09:54:37
你好,当时的分录怎么做的?借银行存款贷预收账款做的这个吗?如果是的话,现在借预收账款贷预付账款。
2022-07-14 14:16:49
你好。同学。做调整分录 借库存现金 贷主营业务收入
2024-04-08 13:59:29
对于这种跨年度的记账错误更正,您可以通过以下步骤进行处理: 1.编制更正凭证借:预收账款贷:应收账款 2.在摘要中注明“更正[具体年份]第[凭证号]凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。 这样处理可以纠正之前的错误记账,使账务记录准确反映业务实际情况。 例如,如果错误发生在 2023 年 12 月的第 50 号凭证,那么在 2024 年进行更正时,摘要可以写为“更正 2023 年 12 月第 50 号凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
2024-07-05 13:57:35
你好,用利润分配未分配利润来做。
2023-11-29 14:55:03
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