司是工业企业,现有一批设备(30台)原价356800元,已提折旧131848.13元,后跟厂家协商后同意以旧换新,旧设备折价2200元/台(30台)换新设备7600元/台(30台)但是厂家开出的发票上的金额是新旧设备差价5400元/台(30台)的金额。账务上该怎么处理?

花草树木
于2019-04-10 17:02 发布 1330次浏览
- 送心意
赵俊鸽老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2019-04-10 17:39
这样业务应按照处置旧设备和购买固定资产两项业务来处理
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这样业务应按照处置旧设备和购买固定资产两项业务来处理
2019-04-10 17:39:52
借银行存款
贷固定资产清理
应交税费。
2022-06-06 14:35:18
要区分原因,一般要提折旧的
2015-10-17 15:20:30
借:应收账款
贷:其他业务收入--劳务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-07-26 16:44:08
固定资产出售的时候,先把账面价值转入固定资产清理科目
借:固定资产清理 (差额)
累计折旧 (计提的折旧)
贷:固定资产 (原值)
然后:
借:银行存款
应交税费-应交增值税
贷:固定资产清理 (上一步是多少,这里就多少)
资产处置损益 (倒挤的,可能在借方,也可能在贷方)
2020-04-15 19:14:04
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