送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-04-10 13:28

你好。先计入预付账款

悠悠我心--杨 追问

2019-04-10 13:41

借:库存现金/银行存款 贷:预付账款。那之后怎么分摊,要每个月都统计电表字数然后计算记入管理费用?

言岩老师 解答

2019-04-10 13:55

你好。借:预付账款  贷:现金/银行存款

言岩老师 解答

2019-04-10 13:56

每月统计后 
借:管理费用  贷:预付账款

悠悠我心--杨 追问

2019-04-10 13:56

嗯,是,刚才写反了。那接下来怎么处理?

言岩老师 解答

2019-04-10 14:03

每月统计后 
借:管理费用 贷:预付账款

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你好。先计入预付账款
2019-04-10 13:28:42
你好,当年内的科研如果是跨年的,最好是在12月份计提。
2022-02-08 08:32:17
你好,计入待摊费用 按7个月摊销 租金总额/7
2016-10-27 14:15:24
您好 在实际使用的时候 计入电费科目
2020-01-04 11:26:55
你好,如果之前没有计提,本次收回的水电费是不需要冲红的,直接计入水电费就可以的 借:管理费用——水电费 贷:银行存款
2019-10-31 16:55:25
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