送心意

陈老师Fairy

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA

2019-04-10 13:48

垫付工资要做账 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬  借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-老板

心若 追问

2019-04-10 13:50

那请问财务报表怎么填,我填出来资产负债表不平

陈老师Fairy 解答

2019-04-10 13:56

利润表上费用是-400 比如,  其他应付款-老板 是40 未分配利润是-40

心若 追问

2019-04-10 14:03

谢谢了,我刚开始没算上未分配利润

陈老师Fairy 解答

2019-04-10 14:05

嗯嗯不客气同学,答疑还满意的话麻烦给个五分好评哈谢啦~

上传图片  
相关问题讨论
垫付工资要做账 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-老板
2019-04-10 13:48:17
就把这两笔业务记账,对应的损益结转就成了。
2015-04-13 21:11:02
你好,借本年利润,管理费用
2019-04-10 13:37:47
你好,可以全写0的。但建议把这2000的费用做进来,贷方记其他应付款。
2020-04-11 00:22:49
你的资产总额是零吗
2020-01-10 15:38:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...