我是菜鸟,想请教各位大侠一个问题。我公司本月进项税4万(已认证),销项税5万,应交增值税1万,但税金是下月15日前纳税申报后才交的。本月月底我做以下分录: 借:应交税费/应交增值税/销项税额 5 万 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 4万 贷:应交税费/应交增值税/已交税金 1万 下月15日前纳税申报后交税 借:应交税费/应交增值税/已交税金 1万 贷:银行存款 1万 请问以上账务处理对么???

轻松的小白菜
于2014-09-22 08:56 发布 1057次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2014-09-22 09:42
应交税金--应交增值税(进项税额)4万和应交税金--应交增值税(销项税额)5万都是根据进项发票和销项发票一笔一笔做的,不是一次做的
月底结转应交增值税是 借 应交税金--应交增值税(转出未交增值税)1万 贷 应交税金--未交增值税 1万,下月缴纳是 借 应交税金--未交增值税 1万 贷 银行存款1万
相关问题讨论
你好,是一般纳税人单位?
2023-04-15 12:45:07
你好 你12月末结转就行了。 每月结转就行了。 年末 也就是12月末结转
2020-06-11 14:24:14
您好
如果,月末 销项-进项%2B进项转出 大于0,表示需要交增值税 则:
借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税
贷:应缴税费 -- 未交增值税
如果,月末不需要交增值税 则不用做具体分录。
2020-06-22 10:49:07
你好!可以的,可以下个月结转!(其实,你不结转,也没有管你!只是二级科目中的转移而矣)
2018-05-28 22:52:18
你好,进项和销项的差额,通过转出未交增值税结转到未交增值税
2020-06-18 17:47:20
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