送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-04-10 10:34

您好,根据报销的发票入对应的成本科目,款直接付给你同事 借:原材料等  贷:银行存款

小草 追问

2019-04-10 10:35

我是这么写的,可以吗?

小黎老师 解答

2019-04-10 10:36

您好,这个其他应付款借方是员工单独垫付的部分吗?

小草 追问

2019-04-10 10:42

钱都是他先垫付的  那个那么写 是因为我不知道它从谁家买的   
他自己也不记得了

小黎老师 解答

2019-04-10 10:43

您好,你这样做也可以,但是还要做一笔发票对应的成本费用冲这个应付账款

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相关问题讨论
您好,根据报销的发票入对应的成本科目,款直接付给你同事 借:原材料等 贷:银行存款
2019-04-10 10:34:02
同学,你好,借:应付账款,贷:银行存款
2020-04-07 13:05:46
你好,这个的话需要按照承兑或者银行存款来调账的,无法调整的计入营业外
2020-07-07 18:32:57
你好 你可以这样调整 借;应付账款 贷应付账款——某某明细
2018-08-30 11:40:58
您好 借:应收票据 贷:其他应付款 借:预付账款 贷:应收票据
2020-05-22 14:30:30
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