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Jenny
于2019-04-09 22:27 发布 1616次浏览
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
2019-04-09 22:31
你好,我建议,通过往来账进行处理,这样风险小。不会虑增成
Jenny 追问
2019-04-09 22:40
计提时 借:其他应收-个人-代垫社保费 贷:其他应付-社保 缴纳时 借:其他应付-社保 贷:银存 收到代垫款时 借:现金 贷:其他应收-个人-代垫社保费 这样处理行吗?
克江老师 解答
2019-04-09 23:58
是的,这样留下了做账规迹了,区别了正常业务,一目了
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克江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
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Jenny 追问
2019-04-09 22:40
克江老师 解答
2019-04-09 23:58