送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-09 20:40

你好这个回单怎么跟发票对不上呀

百合 追问

2019-04-09 20:42

我也在纳闷,这是会计学堂的实操课的内容

百合 追问

2019-04-09 20:43

老师,假如回单是130800,那麻烦您给我写下分录

暖暖老师 解答

2019-04-09 20:58

借固定资产123600 
管理费用60 
应交税费~进项税额6480 
           '        待抵扣进项税额4120 
贷银行存款

百合 追问

2019-04-09 21:04

老师您好,印花税不计入不动产的成本吗

百合 追问

2019-04-09 21:12

老师您好。贷:银行存款130800 
                                    60 
                                    3600

暖暖老师 解答

2019-04-09 21:35

印花税不计入,时费用的

百合 追问

2019-04-09 21:38

贷方银行存款就是130800  
                           3600 
                            60

百合 追问

2019-04-09 21:38

老师贷方这样对吗

暖暖老师 解答

2019-04-09 21:38

就是上边借方三个数字得合计

百合 追问

2019-04-09 21:40

谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-04-10 00:59

不客气麻烦给予五星好评

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相关问题讨论
你好这个回单怎么跟发票对不上呀
2019-04-09 20:40:30
你好 借;固定资产 120000+3600+60 应交税费(进项税额) 10800 贷;银行存款 127200
2019-04-09 19:37:05
契税和印花税,可计入固定资产-仓库的入账成本
2019-07-01 21:33:39
您好,您具体有什么问题,这分录没有问题
2019-08-24 17:48:07
你好 借;库存商品 43798.45,应交税费-应交增值税(进项税额)5693.8, 贷;银行存款12229.75 ,应付账款(差额)
2020-05-18 18:35:36
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