送心意

陈老师Fairy

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA

2019-04-09 19:07

直接在汇算清缴相应表格做调整处理即可,在19年汇算清缴前收到的发票是可以这样再汇算清缴时抵扣的

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冲多计提的暂估费用 借:其他应付款等计提的科目 贷:利润分配-未分配利润 更正上年的报表,然后做汇算
2025-02-19 15:52:49
你好,学员,这个直接在105000附表纳税调整即可 在其他里面调整的
2022-05-11 09:42:53
你好,正常以前年度损益调整的话,你应该调整到利润分配和未分配利润里面,它影响的是你的资产负债表。
2022-04-11 09:52:17
还可以做到以前年度损益调整这个科目的。更正汇算就是了
2023-05-19 16:39:26
你好,你调增后还是不需要交所得税的话就不用做账
2022-07-08 16:30:44
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