汇算清缴前收到了去年的费用发票,之前没有预提,今年进行了账务处理,通过以前年度损益科目转入了未分配利润,在汇算清缴时应该怎么处理呢?

默默的世界
于2019-04-09 19:02 发布 3315次浏览
- 送心意
陈老师Fairy
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
相关问题讨论
冲多计提的暂估费用
借:其他应付款等计提的科目
贷:利润分配-未分配利润
更正上年的报表,然后做汇算
2025-02-19 15:52:49
你好,学员,这个直接在105000附表纳税调整即可
在其他里面调整的
2022-05-11 09:42:53
你好,正常以前年度损益调整的话,你应该调整到利润分配和未分配利润里面,它影响的是你的资产负债表。
2022-04-11 09:52:17
还可以做到以前年度损益调整这个科目的。更正汇算就是了
2023-05-19 16:39:26
你好,你调增后还是不需要交所得税的话就不用做账
2022-07-08 16:30:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


