申报个税1-4月多申报了一个员工工资,现在进行更正 问
你好,是的,你多计提的做红字冲减。 答
请教老师,我们在年终所得税汇算清缴时,查出需补一 问
建议是你账务处理做这个,然后年初数不要调整。因为你年初要修改的话,整个一年都需要修改 勾稽关系不一致,可以忽略。 答
老师,我年底有一笔奖金没有发,现在是不是要在汇算 问
你好,你可以借钱来发放。 答
老师,我们出租厂房给A公司,国网供电公司给我们开发 问
你好,我们做收入开票,开进来做库存商品 答
老师好,请问申报年度报表时,除了分公司本身要报报 问
若是汇总申报企业所得税的,按合并报表数据申报 答

异地项目预交的印花税,交时是借 应交税费_印花税吗?月末要再借:所得税费用 贷 应交税费 印花税吗
答: 你好 印花税不用计提的,不通过所得税费用核算,直接计入成本即可
交印花税,需要计提吗?分录 借:管理费用—印花税 贷:应交税费—印花税支付时:借:应交税费—印花税 贷:银行存款这样做对吗?
答: 借;税金及附加 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
现在地税的印花税和税金基金还是借:管理费用,贷应交税费-印花税,下个月交的时候借:应交税费-印花税 贷银行存款
答: 印花税一般是交的当月入账。交的当月分录是:借:管理费用——税金,贷:银行存款;当然年底(如2016年12月)计提印花税(如合同应交的采购金额、销售收入的印花税,按5元/本交账本的印花税),可以计提:借:管理费用——税金,贷:应交税费——应交印花税,2017年1月交时,借:应交税费——应交印花税,贷:银行存款
老师 法人去异地缴税款,交的印花税是先计提 借:税金及附加 贷:应交税费—应交印花税,缴纳时再借:应交税费—应交印花税 贷:其他应付款,还是不用计提,直接借税金及附加,贷:其他应付款
缴纳印花税 是当月计提借管理费用-印花税 贷应交税费-印花税等下月印花税交完,做分录,借应交税费-印花税 贷银行存款是这样吗?
老师,计提缴纳印花税。借:管理费用,贷:应交税费-印花税。借:应交税费-印花税,贷:银行存款。我记账借:税金及附加-印花税,贷:应交税费-印花税。借:应交税费-印花税,贷:银行存款这样可以吗?
缴纳印花税:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款 退回印花税是 借:银行存款 贷:应交税费-印花税 借应交税费-印花税 借:税金及附加-负数 是这样的吗?老师


wei😁 追问
2019-04-09 16:26
阿文老师 解答
2019-04-09 16:27
wei😁 追问
2019-04-09 16:30
阿文老师 解答
2019-04-09 16:32