送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-09 15:09

你好,借管理费用--报刊费,贷预付账款

答疑佘老师 追问

2019-04-09 15:10

借业务活动费,贷预付账款,预算凭证咋做呢?

庄老师 解答

2019-04-09 15:13

你好,这个是行政事业,另外一个问题,另外提问,怕误导你

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相关问题讨论
你好,借管理费用--报刊费,贷预付账款
2019-04-09 15:09:38
同学,你好,预付账款一般是指和商品销售有关的,和主营业务有关的,而其他应收款和其他应付款,是公司经营上的不直接和主营业务有关的,报刊费是一个管理费用下的一个费用,是经营有关和,非主营业务有关的,所以用这个科目。预付和应收应付更多是和直接的业务相关的
2021-11-03 16:51:44
您好,一般情况下,预付时,借:预付账款,480元,贷:银行存款,480元。收到发票时,普通发票,借;应付职工薪酬-职工教育经费,480元,贷;预付账款,480元。一般纳税人取得增值税专用发票的,借:应付职工薪酬-职工教育经费,480/(1+13%),应交税费-应交增值税-进项,480*13%/(1+13%),贷:预付账款,480元,再做进项转出,借:应付职工薪酬-职工教育经费,480*13%/(1+13%),贷:应交税费-应交增值税-进项转出,480*13%/(1+13%)。
2019-12-29 16:50:37
借;待摊费用等科目 贷银行存款
2016-12-07 15:56:18
4张原始凭证
2015-11-20 16:51:05
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