三月份的票在四月份开了,税在三月份申报了未开具发票,四月份开票后如何做账

Anita
于2019-04-09 12:07 发布 1742次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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同学,你好
是可以的
2024-05-16 11:29:55
不用担心,因为你已经在4月红冲了1月份开的专用发票,也就是说,在4月份,你已经红冲了1月份开的发票,所以你可以照常申报交税,只需要在申报报表中开出4月份红冲的发票即可,不用担心会被税务机关查到漏纳的税款。
2023-03-21 13:09:43
同学,你好
按照5%先申报
2022-04-06 15:11:53
好的,首先说明一下,如果开超过45万后,就只能按3月份的税率1%,来开发票,而不是4月份的免税新政策。 举个例子:比如你的三月份的发票金额为50万,在四月份,你希望把发票红冲,并重新开具发票,但是此时有4月份的新政策免税,此时你只能按1%的税率重新开具发票,但是,增值税还是需要交的,因为你的发票开具金额超过45万,所以还是需要交税的
2023-03-14 16:22:22
你好!是的。3月的时候正常做
2022-04-02 14:21:25
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