收到航天开具的增值税税控发票技术维护费280元 软件综合服务费300元,都是专票,分录应该怎么做,也是直接借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税金-减免 贷:营业外收入么?
会丫头
于2019-04-09 11:11 发布 3092次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-09 11:13
您好
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费——应交增值税——减免税额
贷:管理费用
相关问题讨论

借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额)
做这个分录
2018-03-21 13:42:38

你好
两者都可以
我个人更倾向于第二个分录:借:应交税金-应交增值税(减免税)贷:营业外收入
这本质上是国家的一种补贴
2019-09-02 11:31:34

你好,减免的时候贷方是管理费用,而不是计入营业外收入
2017-09-11 16:03:18

一、购买时
借:管理费用——办公费
贷:库存现金
二、抵扣进项税时
借:管理费用——办公费 负数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
2019-12-28 14:37:35

您的分录是对的。
2015-09-30 15:22:20
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会丫头 追问
2019-04-09 11:16
bamboo老师 解答
2019-04-09 11:17