上月公司给员工垫付了社保费用,这个月做工资表时直接把费用扣除了,这个月工资怎么做账,差额还在账上挂着
岁月静好
于2019-04-09 10:22 发布 1184次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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你好,计提工资,借管理费用贷应付职工福利,发工资,借应付职工薪酬贷银行存款其他应收款社保应交个人所得税
2019-04-09 10:24:52

那你就先挂其他应收款就可以,下个月发工资的时候冲这个其他应收款
2019-04-09 11:45:11

你好,实操问题请在实操答疑板块提问哦
2019-04-09 11:19:38

你好,先扣工资部分,不足扣的做在其他应收款或其他应付款科目下,下月再补扣。我这样说你能看懂吗?
2019-04-09 10:41:11

您好
2月份
借:应付职工薪酬——工资 666
其他应收款——代垫社保公积金 514.6+600-666=448.6
贷:其他应收款——个人社保 514.6
其他应收款——个人公积金 600
3月份
借:应付职工薪酬——工资 448.6
贷:其他应收款——代垫社保公积金 448.6
2019-04-09 10:38:30
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