送心意

王利老师

职称中级会计师

2015-08-06 09:11

麻烦老师给个调整分录谢谢。

王利老师 解答

2015-08-06 08:58

你好,摊多了冲回,摊少了再摊

王利老师 解答

2015-08-06 09:27

如果多摊了,借:费用(红数),贷:待摊费用,如是少摊了,做同样的分录,蓝字分录就行

上传图片  
相关问题讨论
你好!如果无法取得正规发票税务局不承认,汇算清缴时做减少成本调增利润处理。
2016-03-08 09:12:50
把暂估冲掉 按规定是要在次月冲销掉的
2015-09-11 09:39:29
你好,摊多了冲回,摊少了再摊
2015-08-06 08:58:15
可以先走预收帐款,也可以暂估入账
2015-04-01 17:13:11
发票到的时候,应付帐款暂估要冲回来的.你先确定下帐务处理有没有问题.
2016-03-23 16:27:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...