老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

这个季度服务开票超30万了,货物开票没超30万,但是超九万了,货物开的有专票和普票,货物的普票的增值税需要交吗
答: 你好,开票不含税金额超过30万元,普通发票需要缴纳增值税。
我公司本季度开的普票没有超过30万,专票和普票合计超过30万了,请问普票可以免增值税吗?专票在代开到时候已经交增值税了
答: 你好,普票部分是免税的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我是小规模,代开的票和自己开的票一共超过了30万。是不是都交增值税?如果我专票超过30。普票季度没超过30万,普票这部分交不交增值税?
答: 是按普票加上专票合计数,是否超过30万。 专票超过30。普票季度没超过30万,普票这部分交增值税




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冉笑笑 追问
2019-04-08 15:59
牛老师 解答
2019-04-08 17:37