- 送心意
冰儿老师
职称: 中级会计师
2019-04-08 16:04
你好,这个是以销售收入为计税依据的
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你好,这个是以销售收入为计税依据的
2019-04-08 16:04:55

你好,当月应交增值税=销项-进项-留抵+进项税额转出
2019-11-04 10:14:52

你好,35709.25-22538.01-62170.39=-48999.15,还有留抵这么多。
2017-08-03 10:33:45

解析:
(1)该厂12月销项税额:
22600*10/1.13*13%%2B11300*5/1.13*13%%2B33900*20/1.13*13%%2B4520*3/1.13*13%%2B2260*3/1.13*13%%2B22600*10/1.13*13%%2B33900*10/1.13*13%%2B22600*10/1.13*13%=203840元
(2)该厂12月进项税额:
1130*3/1.13*13%%2B22600*10*10%-22600*1*10%%2B51000*10%%2B780=26610元
(3)该厂12月应纳增值税是:203840-26610=177230元
2020-04-01 09:30:56

你好,销项是销项,简易计税是简易计税
2021-10-07 12:46:21
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小草 追问
2019-04-08 17:11
冰儿老师 解答
2019-04-08 17:20