送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2019-04-08 16:04

你好,这个是以销售收入为计税依据的

小草 追问

2019-04-08 17:11

只有之前会计申报的增值税记录,工作没有交接,我现在没有报表

冰儿老师 解答

2019-04-08 17:20

那你可以在开票系统里看开了多少票。把开票合计数填入就可以了。

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相关问题讨论
你好,这个是以销售收入为计税依据的
2019-04-08 16:04:55
你好,当月应交增值税=销项-进项-留抵+进项税额转出
2019-11-04 10:14:52
你好,35709.25-22538.01-62170.39=-48999.15,还有留抵这么多。
2017-08-03 10:33:45
解析: (1)该厂12月销项税额: 22600*10/1.13*13%%2B11300*5/1.13*13%%2B33900*20/1.13*13%%2B4520*3/1.13*13%%2B2260*3/1.13*13%%2B22600*10/1.13*13%%2B33900*10/1.13*13%%2B22600*10/1.13*13%=203840元 (2)该厂12月进项税额: 1130*3/1.13*13%%2B22600*10*10%-22600*1*10%%2B51000*10%%2B780=26610元 (3)该厂12月应纳增值税是:203840-26610=177230元
2020-04-01 09:30:56
你好,销项是销项,简易计税是简易计税
2021-10-07 12:46:21
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