送心意

瑜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2019-04-08 15:52

在报税之前认证的都可以

m蕊r 追问

2019-04-08 19:44

但是进项票是对方4.1号开的,4.2号我们认证的肯定不能算吧

瑜老师 解答

2019-04-09 10:33

算的  只要是在申报增值税之前都可以

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相关问题讨论
在报税之前认证的都可以
2019-04-08 15:52:20
你好,有个发票采集--进项发票采集--增值税专用发票(导入认证结果)显示有个抵扣月份,如果抵扣月份是本期则按进项税额填入本期认证相符且本期申报栏中,具体的你还要咨询下当地税局或者当地12366,
2018-10-27 15:19:41
您好,期初已认证相符但未申报抵扣:是表示上一个月在本期认证相符且本期未申报抵扣的数据, 期末已认证相符但未申报抵扣是本期加上期初的数据的。
2019-04-12 22:43:55
你好,比如这个月申报七月的税,期初指六月末的,本期就是七月的,期末就是六月末加七月剩余的。
2017-08-08 10:52:14
填在本期认证相符这一栏
2019-01-07 10:24:02
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