老师您好,我们自己线下找的货拉拉给司机付款是微 问
您好,运费超过1000元了,您得让司机代开发票才能报销 答
老师,你好,我们购买的安全保险,需要退保给我们5000 问
您好,是的,要把这张发票红冲的 答
老师,制造业实际公司中,外账成本一般是怎么做的 问
你好直接材料+直接人工+制造费用 答
老师,请问一下是差额征收的一般纳税人,之前是简易 问
你现在是一般纳税人、一般计税(差额),给保安买的雇主责任险专票,进项可以正常抵扣。 答
从工年报系统里怎么找现金流量表 问
您好,您指的是什么系统 答


签订的工程施工合同了,合同金额能借方做应收账款,贷方做主营业务收入对么?
答: 你好,不是的,借应收账款,贷工程结算,
工程施工的账务处理主要包括以下几个方面:已发生的工程成本:借:工程施工—合同成本-人工 -材料 -机械 -其他直接费用贷:原材料应付职工薪酬银行存款等开票、结算时金额的账务处理:借:应收账款贷:工程结算完工时工程施工和工程结算的余额对冲,结平,双方均无余额借:工程结算贷:工程施工—合同成本-人工 -材料 -机械工程施工—合同毛利(借方或贷方)按完工百分比法确认收入、结转成本:借:主营业务成本工程施工—合同毛利(可能在借方赚或贷方亏)贷记:主营业务收入实际收到工程款的账务处理:借:银行存款贷:应收账款请问这里的工程结算金额如何确定呢
答: 您好,工程结算金额是跟业主方根据完工进度确认的,结算后我们要开票给甲方 登记已结算的工程价款(并开票)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我是建安企业。开票和甲方结算时。分录是:借:应收账款 100万贷:主营业务收入917431.19贷:应交增值税82568.81收到工程款时分录借:银行存款100万贷:应收账款100万确认合同收入分录:借:主营业务成本844036.69借:合同毛利73394.5贷:主营业务收入917431.19确认工程收入时分录借:应收账款100万贷:工程结算收入100万合同完工时分录借:工程结算收入100万贷:工程施工92万贷:合同毛利8万。我上面这么做的分录对不对?一整套流程分录是不是要这样做。那个主营业务收入做了两次,我感觉不对。还是那个工程结算成本要怎么转?求教
答: 不对, 借:应收账款 100万 贷:工程结算917431.19 贷:应交增值税82568.81 收到工程款时分录 借:银行存款100万 贷:应收账款100万 确认合同收入分录: 借:主营业务成本844036.69 借:合同毛利73394.5 贷:主营业务收入917431.19 合同完工时分录 借:工程结算收入100万 贷:工程施工92万 贷:合同毛利8万。
确认工程施工收入成本及毛利的分录,借主营业务收入工程施工-合同毛利贷主营业务成本如果合同毛利为负数分录是不是借主营业务收入贷工程施工-合同毛利贷主营业务成本?
老师能解释下 借:应收账款 货:工程结算 借 :主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营务务收入,这两个分录都是在什么情况下做的
装修公司,发生材料时借:工程施工-合同成本贷 银行存款。月末确认收入,结转成本。借主营业务成本,贷主营业务收入,差额借贷工程施工-合同毛利。还需要将工程施工-合同成本结转到主营业务成本吗?
我公司 盖办公楼 和甲公司签订盖楼合同根据完工进度结算甲 借合同结算 贷 主营业务收入借主营业务成本 贷合同履约成本借 应收账款 贷合同结算借 银行存款 贷应收账款我公司怎么做账呢




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CGL 追问
2019-04-08 11:19
CGL 追问
2019-04-08 11:20
庄老师 解答
2019-04-08 11:25
CGL 追问
2019-04-08 11:47
庄老师 解答
2019-04-08 11:49