- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

您好
可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28

同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38

您好
材料暂估入账要有入库单
2020-06-11 11:56:52

借 原材料 贷应付账款 暂估
2019-04-08 11:03:19

你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息