送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-04-06 16:59

这个也是需要结转的。 
借:应交税费——应交增值税(销项税额)1300 
贷:应交税费——应交增值税(减免税费)1300

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这个也是需要结转的。 借:应交税费——应交增值税(销项税额)1300 贷:应交税费——应交增值税(减免税费)1300
2019-04-06 16:59:03
你好,结转到应交税费-未交增值税科目。
2021-03-04 16:43:31
你 好 进项多不用做分录
2019-09-11 14:57:13
年底需要结转处理 一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 二、同时转出未交增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2019-11-12 16:59:48
你好你这个之前留底税额,要是按月做过,现在只需要做,借销项税额1200,贷进项税额770,减免税款280 贷转出未交增值税150 ,借转出未交增值税,200贷未交增值税200,借未交增值税200,贷银行200,不对啊,
2021-07-06 11:00:56
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