送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-05 14:08

你好,可以的这个分录是对的

王玲 追问

2019-04-05 14:11

谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-04-05 14:41

不客气,麻烦给予五星

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相关问题讨论
你好,可以的这个分录是对的
2019-04-05 14:08:48
您好 如果报销的时候直接支付的话 借:管理费用 贷:银行存款
2019-04-14 19:34:17
报销时合并做就行,正确分录应该是,借:管理费用721.5 现金78.5 贷:其他应收款800
2016-11-14 15:47:48
入账时可以入暂支款:其他应收款-暂支款-XX员工,贷:银行存款,等收到发票了再 借:管理费用-办公费 应交税费-进项税 贷:其他应收款-暂支款-XX员工 吗? 可以
2019-09-19 11:47:57
你好!可以的,可以这样。
2018-05-09 15:00:53
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