一家茶叶加工厂,之前购进原材料通过银行付款,然后对方没有开票进来,收的钱存银行写的茶款没有开票出去,包装物金额比较大通过银行付款有发票,销售开出去的票不多,存货一百多万,预收账款也将近一百万,实际库存不多,像这种要怎么处理呢?
hu然
于2019-04-05 12:35 发布 793次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-04-05 12:53
同学。你这种属于账上购进了,但是账上没有销售出去。
1.通过无票以往把库存销售出去
2.以后购进的库存暂不入账,先把这部分库存账面上销售
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同学。你这种属于账上购进了,但是账上没有销售出去。
1.通过无票以往把库存销售出去
2.以后购进的库存暂不入账,先把这部分库存账面上销售
2019-04-05 12:53:43

实际已经销售,但是账面上未体现销售导致。
考虑通过无票收入销售出去。
2019-04-05 12:44:12

你好,借;预付账款,贷;银行存款
2019-07-01 21:37:43

你好,你可以入账,在汇算清缴做纳税调整
2017-04-12 14:23:14

你好,第二笔分录贷方应当是主营业务收入,应交税费才是的
2018-01-11 19:19:00
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