购方(出口外贸公司),因销方(工厂)给司开的专票信息有误,已去税务局开具红色发票申请表,金额如图上2万多,并将发票退回销方,销方尚未重新开出红字发票,且本月司无任何进账和支出,增值税申报如图所示正确么?其他所有税全部零申报,有误么?
Miracle...
于2019-04-04 23:21 发布 737次浏览


- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-04-05 07:03
你好,呃呃,是的,做进项税额转出
相关问题讨论

你好,呃呃,是的,做进项税额转出
2019-04-05 07:03:24

你好,你现在不需要转出了
发票放到9月份的凭证就可以
2019-12-10 19:05:12

税局应该是给红字通知单,10月针对税局红字通知单开具红字发票,冲减收入。纳税申报红字发票冲减收入和销项税。
2014-11-17 10:38:40

您好!这个每个地方不同,有的地方需要,有的不需要。建议您咨询下税务局。
2016-04-19 15:05:59

购货方纳税申报表的进项税以当期认证进项税减红字发票进项税
销项方纳税申报表的销项税以当期销项税减开具的红字发票销项税。
2014-11-16 21:00:57
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2019-04-05 14:14
王晶老师 解答
2019-04-06 15:02