- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-04-04 16:03
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
相关问题讨论
你好,你账上是不是没法做固定资产?如果这样的话,借其他应收款贷银行存款。
2022-06-20 11:23:37
你好,是站在挂靠方,还是被挂靠方处理?
是内账,还是外账
2023-02-24 08:36:48
你好; 补做分录的;
一、将要处置的固定资产转入清理分录内
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、发生清理费用时:
借:固定资产清理
贷:银行存款、等
三、处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税
四、清理净损益
1、如果是净收益
借:固定资产清理
贷:以前年度损益调整 -资产处置损益
2、如果是净损失
借:
以前年度损益调整 -资产处置损益
贷:固定资产清理
2023-06-02 09:45:17
。和车的价款一起计入固定资产。
2022-04-14 15:31:11
同学你好。
和日常经营活动无关,因此。计入营业外收入
2026-01-07 21:31:16
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