老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
你好,你这边能抵扣的话,2022年没有抵扣吗? 已经抵扣的进项税额转出会计分录,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税费——应交增值税 (进项税)。 结转时,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税金——未交增值税。 答
老师,去年2023年有两笔费用支出未记账,可以直接记 问
你做到去年的话,你申报给税务局的财务报表和所得税申报表也得修改。 答
小规模纳税人,购入商品,已付款,未收到发票,怎么做分 问
你好!借库存商品 贷银行存款。账上是这样做,但是没有发票不能税前扣除 答
老师你好!2023年12月计提了应付2023年残保金,但202 问
同学你好 这个不需要 你是23年所属期计提的 是对的 答
公司主要做:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货 问
你好,这个铁件加工是真实发生的成本费用吗?如果是真实发生的可以做成本税前扣除的 答
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我想问一下单位承包敬老院伙食项目,从外面采购的菜品到敬老院,月底向民政局报销时,提供的发票是卖菜方开具发票给敬老院的抬头还是我们单位要开发票给敬老院抬头
现在遇到个问题,开了一张普票1820.02,实际商品的成本价是1820不知道这张票能否报销入账呢那边的会计说多两分不行,要求重新开具发票,开也没关系,人家怎么要求怎么做,但是想弄明白怎么回事
老师在开具发票时给我多开了几分钱,如果报销时多余的分不做报销金额可以吗,比如500元,开500.02元报销500.02元,下次相同人员报销1166.5元,实际报销单写1166.18,可以吗
老师好,我们公司是销售润滑油的,我们购货的时候,厂家给我们开具成品油时,是需要我们开具油品模块,他们开票方才能开具发票吗?
959 追问
2019-04-04 16:01
邹老师 解答
2019-04-04 16:01
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