8月份收到7月份的报销原始凭证怎么做账?
懒得想
于2019-04-04 14:51 发布 841次浏览
- 送心意
冰儿老师
职称: 中级会计师
2019-04-04 14:53
你好,具体要看报销的业务内容,如是管理用,一般记入管理费用。销售用,记入销售费用。
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你好,具体要看报销的业务内容,如是管理用,一般记入管理费用。销售用,记入销售费用。
2019-04-04 14:53:20

您好!如果是在一起扣的,您复印一张就可以了。
2016-09-05 13:59:40

是的,这个最好及时入账即可的了
2018-08-08 16:53:11

您好!社保是跟工资一起的。
1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2017-10-07 15:26:31

7月份没业务没凭证,8月份开始做凭证可以
2020-12-23 16:34:05
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2019-04-04 15:06
冰儿老师 解答
2019-04-04 15:07