3月是筹建期可是发票在4月才取得,应该怎么做帐,分录怎么样做
沉睡的琥珀
于2019-04-04 07:43 发布 542次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-04-04 07:44
你好,在4月做账,费用计入管理费用--开办费,借管理费用--开办费,贷银行存款
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你好,在4月做账,费用计入管理费用--开办费,借管理费用--开办费,贷银行存款
2019-04-04 07:44:36

3月做借预付账款 贷银行,4月做借xx费用 贷预付账款
2020-06-13 14:34:51

您要在17.12月先把这笔15000没有发票的招待费先入账的,借:管理费用等--招待费 贷:银行存款等
等18年4月取得发票后,一是胆子大的可以直接贴到那张凭证的后面,二是按正规做法可以先红冲,然后再按发票金额重新登记分录。涉及损益科目的,要用以前年度损益调整科目代替。
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2018-05-11 09:49:21

您好,记入长期待摊费用-开办费科目。
2018-03-24 14:52:53

你好!如果是筹建期间的利息也先做到长期待摊—利息 里面
2015-05-07 09:09:04
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