工资表上应发I资总额6000元,应交个税30元,实发工资5970元。计提时的会计分录:借:管理费用6000元,贷:应付职工薪酬5970,贷:应交个税30元(代扣个税),发放时借:应付职工薪酬5970贷:银行存欹,交缴个税时,借:应交个税30贷:银行存款30这样做对不对?
龙达
于2019-04-03 08:28 发布 2191次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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你好,计提时借管理费用6000贷应付职工薪酬6000
发放时 借应付职工薪酬6000贷银行存款5970应交税费—个税30
借应交税费—个税30贷银行存款30
2019-04-03 08:30:42

你好 分录不是这样来做的哦。 你应发工资是6000个税30 实发5730吗
2020-06-23 10:15:10

借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30
不对,为什么还要通过应付职工薪酬过度一下
借应付职工薪酬_工资6000贷银行存款5970其他应付款×××30
2021-09-13 22:39:27

你好!不对。
是借管理费用4500 贷应付职工薪酬4500
发放的时候借应付职工薪酬4500 贷现金4470 应交税费-个人所得税30
2017-07-12 10:25:41

你好,借:生产成本、管理费用等 6000
贷:应付职工薪酬――工资 6000
2022-03-13 14:48:53
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