老板付了工程支出,3月份不是开不出发票了不是吗,实际支付了工程款就预提费用中过度了一下付款时借:其他应收款-领工程款人 贷:其他应付款-老板;预提时 借:主营业务成本 贷预提费用 _工程支出-暂估这样对吗?
向往
于2019-04-02 19:22 发布 823次浏览
- 送心意
陈老师Fairy
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
2019-04-02 20:19
账务处理没有问题,因为没有开票,但是会有税务核查的风险,如果税务抽查到你们公司,查到这笔预提分录和平时记账方式不同,会查看原始凭证,追问没有开票的原因,能够给出合理解释即可
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