送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-04-02 17:50

你好,做销售时价税分离。如果本月是免税的 月末结转到营业外收入

阿杜1314 追问

2019-04-03 09:44

老师,销售时的税额要写三级科目减免税额吗?还是直接是应交税费-应交增值税就可以?是把减免税额结转到营业收入吗?

小惑老师 解答

2019-04-03 10:15

不需要写三级的,是应交税费-应交增值税。月末转到营业外收入

阿杜1314 追问

2019-04-03 10:16

好的,谢谢老师

小惑老师 解答

2019-04-03 10:19

不客气祝您学习愉快!

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相关问题讨论
你好,做销售时价税分离。如果本月是免税的 月末结转到营业外收入
2019-04-02 17:50:58
你好,增值税这样做分录,借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
2019-06-20 10:30:40
您好,第一种情况都开的普票的话,合计低于30万,是不需要交增值税及附加税的,填增值税申报表的时候填10栏的货物里面是16万,服务里面是12万, 第二种情况都开的普票的话,合计超过30万,是需要全额交增值税的,填增值税申报表的时候填1栏的货物里面是16万,服务里面是16万,
2019-11-05 12:55:49
要结转,按照要求,是每月末结转的,你可以参考下这个:、财政部财会(2016)22号《关于印发增值税会计处理规定>>的通知中明确:转出未交增值税”和“转出多交增值税”分别记录一般纳税人月度终了转出当月应交未交或多交的增值税额,“未交增值税”明细科目,核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月应交未交、多交或预缴的增值税额,以及当月交纳以前期间未交的增值税额。
2018-11-08 21:57:03
你好,你是月报的吗?
2018-11-29 14:20:57
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