送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-02 15:32

你好!这个你发生了什么业务就做对应分录。至于没有发票的部分,汇算清缴的时候调整

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相关问题讨论
你好!这个你发生了什么业务就做对应分录。至于没有发票的部分,汇算清缴的时候调整
2019-04-02 15:32:39
直接计入“长期待摊费用——开办费”科目中,(尽量取得发票,不然无法在企业所得税前列支,需要补交所得税) 借:长期待摊费用——开办费 贷:其他应付款——XX老板
2017-06-12 17:54:59
你好;     没有发票先根据业务 暂估入账处理。 汇算之前取得合理发票 一样 可以税前扣除的  
2021-11-17 09:28:57
你好,按照白条的条件去建账,否则成本不对
2019-06-22 14:17:35
内账按老板的规定做就可以,也可以从现在开始做。你问一下老板的意见。
2020-01-08 08:05:54
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