买了一个东西10000,分3年折旧,已折旧1年1140,剩下8860没有折旧,把它卖了5000. 又买了个新的8000.实际支付3000 .剩余5000是用之前旧的卖了5000支付,分录怎么做
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于2019-04-01 16:38 发布 742次浏览
- 送心意
赵俊鸽老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2019-04-01 17:25
旧的按固定资产清理做账务处理。新的直接按8000入固定资产
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旧的按固定资产清理做账务处理。新的直接按8000入固定资产
2019-04-01 17:25:17

出售旧的
借:固定资产清理 8860
累计折旧 1140
贷:固定资产 10000
借:其他应收款 5000
贷:固定资产清理 5000
借:资产处置损益 3860
贷:固定资产清理 3860
购入
借:固定资产 8000
贷:银行存款 3000
其他应收款 5000
2019-04-03 13:08:10

之前做了固定资产还是直接做的费用
2019-07-10 15:39:18

剩余的不在折旧啊 你都卖了 不是你的了 就不在折旧 你要做固定资产清理的账务处理
借:固定资产清理 200000
累计折旧 1800000
贷:固定资产 2000000
借:固定资产清理
贷:银行存款
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)
借:营业外支出――处置固定资产净损失
贷:固定资产清理
2019-03-28 10:07:35

你好 ; 补折旧哦; 然后做变卖处理 :借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 借银行存款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税; 结转到资产处置损益
2022-02-10 15:38:02
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