2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

公司建设已完成并投入生产,但建设的发票还没有取得,可以将在建工程转让固定资产吗,如果可以,在取得发票后又该怎么办,相关会计分录该怎么写?
答: 可以转固定资产 收到发票把前面的分录 红冲了 再按发票分录 借固定资产贷在建工程 前后分录是一样的
公司建设已完成并投入生产,但建设的发票还没有取得,可以将在建工程转让固定资产吗,如果可以,在取得发票后又该怎么办,相关会计分录该怎么写?
答: 您好,可以按建设合同先暂估入账,取得发票以后红冲暂估,然后根据发票入账,只是根据暂估金额计提的折旧不更正,只是按发票金额减去已经计提的折旧额以后余额,在剩余年限里面计提折旧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在建工程还没结算清楚按暂估入固定资产会计分录怎么做,1年内取得发票和暂估金额不同怎么办?1年后取得发票和暂估金额不同又怎么办
答: 没有结算之前计入在建工程。不计入固定资产。










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