当月开具增值税发票,发生销售,但还没有收钱,应该如何做分录

Fiona
于2019-03-31 15:02 发布 791次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-03-31 15:03
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2019-03-31 15:03:43
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
2019-03-31 15:40:16
您好,1、借;在途物资,应交税费(一般纳税人,否则无此分录),贷:银行存款,应付账款。2、借;银行存款,应收账款,贷;主营业务收入,应交税费。3、分录同上。月底不结转成本。
2017-11-24 13:49:34
你好,当月应交税费是负数
2017-09-27 11:32:07
您好!按照开具的发票金额计算收入。
2016-05-16 14:57:50
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2019-03-31 15:29
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2019-03-31 15:52