1.应交税费-未交增值税的账面余额是8246.申报表的余额是-7770.82,该怎么调账?2.之前的外账一直没做银行账,税务报表一直是0申报,我后期报税务的报表和账务该如何处理,想重新录期初,但之前税务是0申报的,那重新录期初是不是要去税务改报表,那会不会被税务查账?

?。陌
于2019-03-30 22:03 发布 1112次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-03-30 22:39
按正确的最好账,然后改报表吧
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按正确的最好账,然后改报表吧
2019-03-30 22:39:44
你有开票,就应该申报增值税呀
2019-03-30 18:46:22
您好
如果是新接手账务,之前的应交接清楚,列出科目余额表,试算平衡。
2019-03-30 17:50:06
年初取得是2019,12月期末数,你这个对应账上有没有,没有业务应该是取18年期末数才对,做年初,中间申报不对应该是更正申报才对,
2021-04-12 15:44:21
你好!这个要从错误的地方开始查,然后才能确认,建议你看下年初是不是能对上。
2020-07-14 09:03:49
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2019-03-30 22:39
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2019-03-30 23:21
逸仙老师 解答
2019-03-31 07:16